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28家光伏A股上市公司2019年上半年财报预告解读

【同向下降】

阳光电源:上半年净利3.14亿-3.52亿元 同比下降8%-18%

近日,阳光电源发布2019年上半年业绩预告,预计今年截止6月30日,归属于上市公司股东的净利润为3.14亿元-3.52亿元,比上年同期下降8%-18%。

业绩下滑的主要原因:报告期内,国内新增光伏装机量同比下降较大,国内业务受到一定影响。

根据公开的资料显示,阳光电源是一家专注于太阳能、风能、储能、电动汽车等新能源电源设备及系统解决方案的研发、生产、销售和服务的高新技术企业。主要产品有光伏逆变器、风能变流器、储能系统、新能源汽车驱动系统、水面光伏浮体、智慧能源运维服务等,并致力于提供全球一流的光伏电站解决方案。

易事特:上半年净利润2.54亿-2.91亿,同比下降20%至30%

近日,易事特发布业绩预告,公司预计2019年1-6月归属上市公司股东的净利润2.54亿至2.91亿,同比变动-30.00%至-20.00%,电气设备行业平均净利润增长率为19.80%。

公司基于以下原因作出上述预测:报告期内,公司新能源汽车充电桩业务规模扩大,业绩实现较大增长;新能源发电收入大幅增长,海外市场业务也呈现稳定增长态势,但由于公司战略调整及业务转型在报告期内的持续开展,对业务结构进行进一步调整优化,减少了低毛利率的光伏集成业务拓展,该板块业务收入大幅缩减,并导致公司整体盈利较去年同期有所下滑;公司在下半年将着力在智慧城市,数据中心、新能源汽车充电桩、轨道交通,智慧能源储能等优势业务上加大拓展力度,争取全年业绩稳中向好。 预计公司2019年上半年非经常性损益金额约为4,100万元,主要是政府补贴以及前期收购的光伏电站保证发电量的补偿收入。

晶盛机电:上半年净利2.28亿–2.85亿元 同比下降0%-20%

晶盛机电近日发布2019年上半年业绩预告,预计2019年1月1日—2019年6月30日,归属于上市公司股东的净利润为2.28亿元–2.85亿元,比上年同期下降0%-20%。

据了解,报告期内,公司经营发展较为平稳,公司按计划推动在手订单的交付、验收工作,去年同期设备验收维持较高水平;2019年上半年光伏行业逐步回暖,单晶硅片市场需求较好,部分硅片厂商启动新一轮扩产,公司订单逐步落地,但新订单仍需在设备安装调试及验收通过后逐步确认营业收入。

2019年1-6月,非经常性损益对净利润的影响金额为2,500万元到3,000万元之间。

资料显示,晶盛机电是一家国内领先、国际先进的专业从事晶体生长、加工装备研发制造和蓝宝石材料生产的高新技术企业。主营产品为全自动单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉、区熔硅单晶炉、单晶硅滚圆机、单晶硅截断机、全自动硅片抛光机、双面研磨机、单晶硅棒切磨复合加工一体机、多晶硅块研磨一体机、叠瓦自动化生产线、蓝宝石晶锭、蓝宝石晶片、LED灯具自动化生产线等。

东旭蓝天:半年度净利润8000万至1亿元 同比下降92%至94%

近日,东旭蓝天发布业绩预告,公司预计2019年1-6月归属上市公司股东的净利润8000.00万至1.00亿,同比变动-93.93%至-92.41%,电力行业平均净利润增长率为24.68%。

公司基于以下原因作出上述预测:上年同期盈利主要系转让房地产业务带来投资收益13.37亿元的影响(扣除所得税的影响对上年同期利润影响约10.6亿元)。

特锐德:上半年净利6755万至9211万元 同比下降25%~45%

7月13日,特锐德发布上半年业绩预告,上半年盈利6755.06万元~9211.45万元,比上年同期下降25%~45%,去年同期盈利12281.92万元。

特锐德表示,上半年公司受光伏行业政策的影响,报告期内无新增光伏电站EPC工程项目,造成上半年营业收入和净利润较去年同期有一定幅度下降。

资料显示,特锐德以户外箱式电力设备为主、户内开关柜为辅的成套变配电产品,致力于研发设计制造220kV及以下的变配电一二次产品及相关技术服务。

森源电气:上半年净利润5000万-6000万元,同比-75%至-79%

森源电气近日发布2019年上半年业绩预告,预计1-6月归属上市公司股东的净利润5000万至6000万元,同比变动-75%至-79%,电气设备行业平均净利润增长率为19.8%。

对于业绩下滑的原因,森源电气称,公司光伏EPC项目减少,报告期内,根据光伏市场政策变化,公司对新能源业务结构进行了调整,大力发展风电业务,主动放弃资金回收慢的光伏发电和照明工程项目,由此导致公司主营业务收入及归属于上市公司股东的净利润同比下降。

锦浪科技:上半年净利润3000-3500万元 预降18%-30%

近日,锦浪科技公布,预计2019年上半年归属于上市公司股东的净利润3000-3500万元,同比下降18.15%-29.84%。业绩预计变动原因如下:

1、2019年国内光伏补贴政策于5月末颁布,导致上半年国内市场启动较晚,整体需求下降,公司业务也因此受到一定影响。

2、上市后为进一步巩固行业地位,增大市场份额,提升产品竞争力,公司研发投入和市场费用等有所增加。

三超新材:预计上半年度净利润322.35万至967.05万元 同比下降85%至95%

三超新材近日发布业绩预告,公司预计2019年1-6月归属上市公司股东的净利润322.35万至967.05万,同比变动-95.00%至-85.00%,通用设备行业平均净利润增长率为15.62%。

公司基于以下原因作出上述预测:因受市场竞争环境变化及去年光伏行业“5.31新政”影响,金刚线产品价格同比大幅下跌,此外,蓝宝石行业需求同比也有较大下降,导致公司上半年业绩同比大幅下滑。

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